飞龙在天电视剧
今天是:2019年8月25日 星期日 農歷:己亥年(豬) 七月廿五
  • 用戶名:
  • 密碼:
合肥市委組織部2019年部門預算
所屬欄目:通知公告 發布者:部財務室 發布日期:2019-01-28 14:37:00 點擊率:4051

 

合肥市委組織部2019年部門預算

 

   

第一部分 部門概況

1.部門職責

2. 部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.合肥市委組織部2019年財政撥款收支預算總表

2.合肥市委組織部2019年一般公共預算支出預算表

3.合肥市委組織部2019年一般公共預算基本支出預算表

4.合肥市委組織部2019年政府性基金預算支出預算表

5.合肥市委組織部2019年國有資本經營預算支出預算表

6.合肥市委組織部2019年收支預算總表

7.合肥市委組織部2019年收入預算總表

8.合肥市委組織部2019年支出預算總表

9.合肥市委組織部2019年基本支出預算總表

10.合肥市委組織部2019年政府采購支出預算表

11.合肥市委組織部2019年政府購買服務支出預算表

12.合肥市委組織部2019年項目支出績效目標及項目情況表

13.合肥市委組織部2019年“三公”經費支出預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.關于2019年“三公”經費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

     合肥市委組織部2019年部門預算情況

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

市委組織部主要職責:

(一)研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議;負責黨代表的聯絡和服務工作。

(二)負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退(離)休報批手續;提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作;指導領導班子思想作風建設;負責縣區及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作;負責市管干部的檔案管理;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

(三)研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策,組織落實培養選拔中、青年干部工作。

(四)研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)負責全市組織、干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。

(六)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、規劃;組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。

(七)負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作,牽頭制定全市人才工作的政策、規劃和年度計劃;組織協調全市高層次人才的培養、選拔、服務等有關工作;組織協調人才隊伍建設的有關工作;對全市執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。

(八)對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導;完善大中型企業經營管理者人才市場,探索建立人才測評的科學辦法,掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者,并提出培養使用意見。

(九)負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。履行干部監督舉報中心職能,受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報,負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。

    (十)歸口管理市委老干部局;指導退(離)休干部宏觀管理工作。

(十一)研究指導全市組織系統干部隊伍自身建設。

(十二)完成市委和上級組織部門交辦的其他任務。

 黨員電教中心主要職責:

 根據中組通字[1992]8號、省組通字[2005]33號文件規定,負責全市黨員電教工作的指導與管理,積極推進黨員干部遠程教育網絡工程建設,抓好全市黨員教育電視片的引進、復制、下發和播放收看工作,負責制作黨建欄目《時代報告》和全市黨建工作、組織工作的新聞報道,建設維護《先鋒網合肥站》及遠程教育培訓等工作。

 合肥市公務員局主要職責:

 根據合編201039號、合編辦201329號文件規定,本部門主要職責是:

(一)貫徹執行公務員法及公務員分類、錄用、考核、獎懲、任用、轉任、調任、培訓、辭退等方面的配套法規;推行公務員職位分類制度;擬訂公務員管理和參照公務員法管理事業單位工作人員、聘任制公務員管理的有關政策法規,并組織實施和監督檢查;負責全市公務員的總體規劃、結構調整和職位分類的宏觀管理。

(二)綜合管理全市公務員、參照公務員法管理單位工作人員的考試錄用工作;承辦全市公務員和參照公務員法管理單位工作人員登記、信息統計、調任、轉任等管理工作;依據《合肥市市直機關公務員轉任辦法》負責實施市直機關科級及科級以下公務員交流輪崗工作。

(三)綜合管理市委、市政府獎勵和公務員獎勵工作。

(四)完善公務員考核辦法,擬訂全市公務員申訴控告和聘任制公務員人事爭議仲裁的有關辦法,保障公務員合法權益;擬訂公務員培訓規劃、計劃,組織協調市級機關公務員培訓工作,指導協調全市公務員培訓工作。

(五)研究擬訂全市公務員工資福利與退休政策并監督實施,負責公務員工資福利和退(離)休費審核工作;負責市直機關及參照公務員法管理單位聘用人員工資審核工作;貫徹落實公務員休假、退休制度及政策待遇等規定;負責市直機關優秀公務員健康休養的組織實施工作;承辦市直機關退休干部慰問工作。

(六)綜合管理全市軍隊轉業干部安置工作;負責落實中央、省軍轉安置工作的政策規定及合肥市相關政策文件制定;負責制定全市軍轉安置計劃并組織實施;負責全市軍轉干部培訓工作;負責并指導自主擇業軍轉干部管理服務工作;協助有關部門做好企業軍轉干部解困維穩工作。

(七)承辦以市政府名義任免的部分領導人員行政任免的具體事宜。

(八)承辦市政府、市委組織部交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

合肥市委組織部2019年度部門預算包括部本級預算和局屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共4個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

合肥市委組織部本級

行政單位

2

合肥市黨員電教中心

參公管理事業單位

3

合肥市公務員局

行政單位

4

合肥市軍轉干部自主服務中心

公益一類事業單位

截至20181231日,合肥市委組織部及局屬單位實有各類人員115人,其中在職92人、離休 1 人、退休22人。

三、2019年度主要工作任務

市委組織部2019年主要工作任務是:1以基層黨組織標準化建設為抓手,整體推進基層黨組織建設,持續整頓軟弱渙散基層黨組織2加強重點區域黨群服務中心建設,推進非公企業黨建工作站規范化建設; 3深化人才發展體制機制改革,高水平推進人才強市建設;4打造特色人才服務,構建“一站式”人才服務體系;5嚴格干部日常管理監督,構建干部管理監督新機制;6開展選人用人專項檢查,抓好問題整改和典型案例通報工作;7、完善干部考核評價機制,改進市管領導班子和領導干部綜合考核工作;8統籌做好縣(市)區黨政班子、市直單位領導班子調整配備工作;9加強對年輕干部的培養鍛煉,大力發現儲備優秀年輕干部,按一定比例分層次、分類別、分年齡段建立年輕干部信息庫;10認真做好干部人事檔案管理工作,健全完善領導班子和領導干部數據庫,建立軍轉干部、掛職干部、選派干部、選調生等基礎信息庫;11深化公務員分類管理,做好全市選調生管理工作;12辦好縣處級干部任職培訓班、進修班及科級干部進修班等主體班次,組織好青年干部及骨干公務員培訓;13切實抓好援藏、援疆工作;14做好村干部學歷教育及村干部掛職工作。

黨員電教中心2019年主要工作任務是:1認真抓好黨建欄目《時代報告》的制作和全市黨建工作和組織工作的新聞報道;2負責黨員干部現代遠程教育《先鋒網》網絡體系建設、管理、培訓及維護工作;3繼續做好電教制片工作。

合肥市公務員局2019年主要任務是:1完成全市公務員招考工作;2完成全市公務員培訓教育工作;3完成市直機關公務員依法轉任、全市機關內設機構重要崗位干部交流輪崗工作;4完成全市公務員和參照公務員法管理單位工作人員登記、信息統計等工作;5完成公務員考核獎懲工作;6完成年度軍隊轉業干部安置(接收審查檔案、考試、考核和雙向選擇)、培訓;自主擇業軍轉干部管理服務、社會保障及培訓、就業指導工作;積極協助開展企業軍轉干部解困維穩;7完成全市公務員工資調整、實施機關工資改革、優秀公務員健康休養和老干部慰問工作。

第二部分  2019年部門預算表

合肥市委組織部2019年部門預算表由以下13張表格構成,具體表格內容見附表。

1.合肥市委組織部2019部門財政撥款收支預算總表(附表1

2.合肥市委組織部2019年部門一般公共預算支出預算表(附表2

3.合肥市委組織部2019年部門一般公共預算基本支出預算表(附表3

4.合肥市委組織部2019年部門政府性基金預算支出預算表(附表4

5.合肥市委組織部2019年部門國有資本經營預算支出預算表(附表5

6.合肥市委組織部2019年部門收支預算總表(附表6

7.合肥市委組織部2019年部門收入預算總表(附表7

8.合肥市委組織部2019年部門支出預算總表(附表8

9.合肥市委組織部2019年部門基本支出預算總表(附表9

10.合肥市委組織部2019年部門政府采購支出預算表(附表10

11.合肥市委組織部2019年部門政府購買服務支出預算表(附表11

12.合肥市委組織部2019年部門項目支出績效目標及項目情況表(附表12

13.合肥市委組織部2019年部門“三公”經費支出預算表(附表13

第三部分  2019年部門預算情況說明

    一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市委組織部2019年財政撥款收支預算3864.99萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款3864.99萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入3864.99萬元,上年結轉0萬元。

支出按功能分類分為:一般公共服務支出2639.61萬元,占68.3%;社會保障和就業支出1068.48萬元,占27.65%;衛生健康支出81.69萬元,占2.11%;住房保障支出75.21萬元,占1.94%

2018年預算相比,收、支總計各增加561.47萬元,增17%主要原因:一是全市人才相關工作經費列入部門預算中;二是增加軍轉相關經費

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

合肥市委組織部2019年一般公共預算撥款3864.99萬元,比2018年預算撥款增加561.47萬元,增長17%主要原因:一是全市人才相關工作經費列入部門預算中;二是增加軍轉相關經費

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出2639.61萬元,占68.3%;社會保障和就業支出1068.48萬元,占27.65%;衛生健康支出81.69萬元,占2.11%;住房保障支出75.21萬元,占1.94%

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)2019年預算199.1萬元,比2018年預算增加(減少)14.32萬元,增長7.75%,增長原因主要是調整公用經費定額支出。

2.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項)2019年預算41.99萬元,比2018年預算增加8.67萬元,增長26.02%,增長原因主要是調整公用經費定額支出。

3.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)2019年預算121.4萬元,比2018年預算增加26.8萬元,增長28.33%,增長原因主要是調整培訓類經費支出。

4. 一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)2019年預算122.8萬元,比2018年預算減少58.52萬元,下降32.27%,下降原因主要是減少部分項目經費支出。

5. 一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算839.71萬元,比2018年預算增加124.24萬元,增長17.36%,增長原因主要是增加部分項目經費支出。

6.一般公共服務支出(類)組織事務(款)公務員事務(項)2019年預算120萬元,比2018年預算增加120元,增長原因主要是調整招考類經費支出科目。

7.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)2019年預算112.23萬元,比2018年預算減少11.8萬元,下降9.51%,下降原因主要是減少部分項目經費支出。

8.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務(項)2019年預算201.45萬元,比2018年預算增加201.45萬元,增長原因主要是調整培訓類項目支出。

9.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)2019年預算803.27萬元,比2018年預算增加102.32萬元,增長14.6%,增長原因主要是調整公用經費定額支出。

10.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)2019年預算77.66萬元,比2018年預算增加8.96萬元,增長13.04%,增長原因主要是調整公用經費定額支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算16.73萬元,比2018年預算增加4.73萬元,增長39.42%,增長原因主要是人員變動。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算41.19萬元,比2018年預算減少1.08萬元,下降2.56%,下降原因主要是人員變動。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算5.26萬元,比2018年預算減少0.35萬元,下降6.24%,下降原因主要是人員變動。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算17.07萬元,比2018年預算增加0.1萬元,增長0.59%,增長原因主要是人員變動。

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算18.17萬元,比2018年預算減少0.37萬元,下降2%,下降原因主要是人員變動。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算75.21萬元,比2018年預算減少1.95萬元,下降2.53%下降原因主要是人員變動。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市委組織部2019年一般公共預算基本支出1291.69萬元,其中:

工資福利支出1017.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出241.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助32.56萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助、醫療費補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市委組織部2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

合肥市委組織部2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,合肥市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。合肥市委組織部2019年收支總預算3864.99萬元,收入包括一般公共預算撥款收入支出包括一般公務服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出

七、關于2019年收入預算情況說明

合肥市委組織部2019年收入預算3864.99萬元,其中:一般公共預算撥款收入3864.99萬元,占100%,比2018年預算增加561.47萬元,增長17%增長原因主要是一是全市人才相關工作經費列入部門預算中;二是增加軍轉相關經費

八、關于2019年支出預算情況說明

合肥市委組織部2019年支出預算3864.99萬元,比2018年預算增加561.47萬元,增長17%,增長原因主要是:一是全市人才相關工作經費列入部門預算中;二是增加軍轉相關經費。其中,基本支出1291.69萬元,占33.42%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出2573.3萬元,占66.58%,主要用于基層黨建、干部隊伍建設、人才發展支出等

九、關于2019年“三公”經費預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出,本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2019年,合肥市委組織部機關本級和局屬單位“三公”經費支出預算13萬元,比2018年預算減少0.8萬元,下降5.8%。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費3.3萬元,公務用車購置及運行費9.7萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2018年相比持平。

(二)公務接待費。支出預3.3萬元,比2018年預算減少0.7萬元,下降17.5%,主要原因是嚴格按照“八項規定”要求,堅持厲行節約。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行201564)等相關規定,主要用于經審批的接待活動支出。

(三)公務用車購置及運行費。支出預算9.7萬元,比2018年預算減少0.1萬元,下降1.02%。其中:公務用車運行費9.7萬元,比2018年預算減少0.1萬元,下降1.02%主要原因是嚴格按照“八項規定”要求,堅持厲行節約,主要用于公務用車燃料、維修、過路過橋費等支出。公務用車購置費0萬元,與2018年相比持平。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

2019年合肥市委組織部本級1家行政單位以及黨員電教中心、公務員局 、軍轉干部自主服務中心 等3家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算588.89萬元,比2018年增加81.91萬元,增長16.16%增長主要原因是全市人才相關工作經費列入部門預算中

(二)政府采購情況。

2019年合肥市委組織部政府采購預算總額19.96萬元,其中:政府采購貨物預算19.96萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至20181231日,合肥市委組織部固定資產總金額529.03萬元,較上年減少235.74萬元,其中,土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備454.43萬元、專用設備2.43萬元、其他資產72.17萬元。

機關車改后保留車輛 4 輛,其中,定向化保障用車4輛。

截至20181231日,單位價值50萬元以上的通用設備有0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,購置費0萬元。其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、專業技術用車0輛。

2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元

(四)信息化項目情況。

2019年合肥市委組織部部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目0個,預算資金0萬元

(五)項目及績效目標情況。

合肥市委組織部201950萬元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共7個,涉及預算資金1243.15萬元。績效目標實行部門自評或第三方評價(績效目標及項目情況見附表12)。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  
 八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表:合肥市委組織部2019年部門預算表(13張)

1.合肥市委組織部2019年財政撥款收支預算總表.pdf

2.合肥市委組織部2019年一般公共預算支出預算表.pdf

3.合肥市委組織部2019年一般公共預算基本支出預算表.pdf

4.合肥市委組織部2019年政府性基金預算支出預算表.pdf

5.合肥市委組織部2019年國有資本經營預算支出預算表.pdf

6.合肥市委組織部2019年收支預算總表.pdf

7.合肥市委組織部2019年收入預算總表.pdf

8.合肥市委組織部2019年支出預算總表.pdf

9.合肥市委組織部2019年基本支出預算總表.pdf

10.合肥市委組織部2019年政府采購支出預算表.pdf

11.合肥市委組織部2019年政府購買服務支出預算表.pdf

12.合肥市委組織部2019年項目支出績效目標及項目情況表.pdf

13.合肥市委組織部2019年“三公”經費支出預算表.pdf

責任編輯:吳非

打印本頁 關閉窗口

Copyright © 2007-2018 All Rights Reserved 合肥先鋒網 版權所有

主辦單位:中共合肥市委組織部 電話:0551-63537555 承辦單位:合肥市黨員電化教育中心 電話:0551-63537950

協辦單位:合肥農村經濟信息中心 技術支持:安徽迅時網絡 備案號:皖ICP備19000849號

飞龙在天电视剧